Objectifs
- Maîtriser les instruments de sécurisation des paiements
- Monter une opération à l’export et à l’import
- Maîtriser les incoterms et les appliquer de façon appropriée et efficace
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis
Public concerné
Tout collaborateur des Services Crédit
Pédagogie
Présentation théorique
Suivi et évaluation
Avant la formation, vous recevrez un questionnaire pour définir vos objectif.
Pendant la formation, une évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
En fin de session, vous rempliriez un questionnaire de satisfaction. Ensuite vous recevrez une attestation individuelle de formation ou un certificat de réalisation.
Deux mois après la formation, vous répondrez à un questionnaire pour évaluer le transfert des acquis dans votre contexte professionnel actuel.
Programme
- Comparer les avantages et inconvénients des différentes méthodes et techniques de paiement
- Paiement d’avance
- Paiement off shore
- Virement SWIFT
- Les encaissements documentaires
- La remise documentaire
- Le crédit documentaire
- Déroulement et principes essentiels du crédit documentaire
- Les points de vigilance pour l’exportateur : traitement et remise des documents
- Traitement des réserves
- Chronologie d’une opération export et d’une opération import
- Rappels des principaux incoterms 2020 et leur impact dans le choix du mode de paiement
- Crédits documentaires spéciaux : red clause, transférable, back to back
- L’utilisation du crédit « transférable » et du « back to back » dans les opérations de négoce international
- La lettre de crédit standby : présentation et comparaison par rapport au crédit documentaire